
老師,我們有個(gè)客戶單位是1月份發(fā)生的銷售額當(dāng)時(shí)的稅率是16,當(dāng)時(shí)沒(méi)有開(kāi)票,現(xiàn)在她要求我們要么開(kāi)16的發(fā)票,要么補(bǔ)當(dāng)時(shí)的銷售額差額,不是稅額的差額也就是我們當(dāng)時(shí)26000多的銷售額,她要我們補(bǔ)5000多
答: 含稅- 含稅/1.16*1.13 你可以退這些給他,發(fā)票開(kāi)你含稅/1.16*1.13
銷售額如果是10萬(wàn),稅率3%,現(xiàn)在發(fā)票開(kāi)稅率13%,其中10%稅對(duì)方單位出,但是加到銷售額上,是不是公司要比之前10萬(wàn) 稅率3%要交的多。
答: 也沒(méi)有。你多的10%對(duì)方幫你出具了、你交的稅和之前一樣多
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
農(nóng)藥開(kāi)發(fā)票時(shí)選擇的發(fā)票稅率免稅,稅額是0。申報(bào)時(shí)填其它免稅銷售額顯示的有本期免稅額1220。記賬的時(shí)候是按哪個(gè)金額記啊
答: 按免稅后的記賬吧

