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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-08-29 15:22

你好  你們還錢給其他應付款 沖平

huan0617 追問

2019-08-29 15:26

還錢是不太現(xiàn)實了,是因為之前要現(xiàn)金發(fā)工資,然后就一直借庫存現(xiàn)金,貸  其他應付款法人   其實是做賬這樣做的,沒有真實發(fā)生

meizi老師 解答

2019-08-29 15:35

你好  沒有真實發(fā)生 那這個法人之前投資款繳納了嗎

huan0617 追問

2019-08-29 15:36

沒有繳納投資款  注冊資金也是認繳的

meizi老師 解答

2019-08-29 15:43

你好 那就跟你們法人說 看是否可以從其他應付款轉投資款 到時要去工商局備案 然后修改章程 繳納印花稅的

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相關問題討論
你好,能查明原因就調(diào)整,不能查明的就不用管
2023-07-30 16:50:37
為什么不直接從公戶扣款還貸呢
2021-12-15 10:58:10
轉入營業(yè)外收入就行的啊
2020-02-26 14:19:02
你好 12月份 借 成本費用 貸 其他應付款
2020-01-07 15:31:29
你好,你單位是什么原因導致其他應付款期末余額是負數(shù)?
2019-11-06 17:44:35
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