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huan0617
于2019-08-29 15:21 發(fā)布 ??1732次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2019-08-29 15:22
你好 你們還錢給其他應付款 沖平
huan0617 追問
2019-08-29 15:26
還錢是不太現(xiàn)實了,是因為之前要現(xiàn)金發(fā)工資,然后就一直借庫存現(xiàn)金,貸 其他應付款法人 其實是做賬這樣做的,沒有真實發(fā)生
meizi老師 解答
2019-08-29 15:35
你好 沒有真實發(fā)生 那這個法人之前投資款繳納了嗎
2019-08-29 15:36
沒有繳納投資款 注冊資金也是認繳的
2019-08-29 15:43
你好 那就跟你們法人說 看是否可以從其他應付款轉投資款 到時要去工商局備案 然后修改章程 繳納印花稅的
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新接手轉讓的一個公司,以前的賬面上有其他應付款,如果做賬把這個調(diào)整沒有?
答: 你好,能查明原因就調(diào)整,不能查明的就不用管
老師,公司車貸剩余部分錢掛了其他應付款-老板,就是還貸款時候直接從老板卡里面扣,公司再轉賬給老板,可以直接公戶轉到老板卡上嗎?那我們做賬需要粘附什么單據(jù)?
答: 為什么不直接從公戶扣款還貸呢
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師您好!其他應付款1月份要付,12月應該怎么做賬
答: 你好 12月份 借 成本費用 貸 其他應付款
公司收到銀行一筆款,是其他應付款待清算過渡款項-其他戶,怎么做賬
討論
以前會計吧個人從公司借的款項放在其他應付款,因為經(jīng)常有借入借出,那現(xiàn)在還款,應該怎么作做賬呢?
之前的賬目太亂了,沒有會計做賬,從今年年初開始做賬。已知期初有一個40萬的其他應付款。而這40萬在成立初期就已經(jīng)產(chǎn)生了。那么2018年1月份賬目怎么才能平呢?
我們上個月收到一個公司的一筆款,沒有要求開票會計當時做賬做進了其他應付款里,結果下個月要求開票,怎么做賬啊
個人交錢開了收款收據(jù),做賬時為什么要入其他應付款
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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huan0617 追問
2019-08-29 15:26
meizi老師 解答
2019-08-29 15:35
huan0617 追問
2019-08-29 15:36
meizi老師 解答
2019-08-29 15:43