@郭老師,追問(wèn)次數(shù)用完,這樣會(huì)不會(huì)來(lái)不及到時(shí)候,啥準(zhǔn) 問(wèn)
只要不耽誤出口報(bào)關(guān)就可以的。 答
@郭老師,追問(wèn)次數(shù)用完,怎么試,都說(shuō)沒(méi)有了,我不知道賬 問(wèn)
用法人的信息注冊(cè)不是 不是讓你登錄 答
工廠制造企業(yè),工人是計(jì)件的,核算成本時(shí)按這個(gè)計(jì)件 問(wèn)
你好 生產(chǎn)成本里面繼續(xù)掛著的 答
@董孝彬老師,怎么就成了虛開發(fā)票了,我只是用另外一 問(wèn)
是的,這個(gè)不可以的,是虛開發(fā)票哦 答
老師,我7月份收到一個(gè)專票,已入賬,并且已抵扣,8月份 問(wèn)
借:原材料等 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù) 答

老師:出納日記賬中摘要可以寫“支付張明報(bào)銷辦公費(fèi)”嗎?還是寫成“支付張明辦公費(fèi)報(bào)銷款”呀?感覺(jué)有點(diǎn)繞口呢?
答: 您好,出納日記賬中摘要可以寫“支付張明報(bào)銷辦公費(fèi)”,也可以寫成“支付張明辦公費(fèi)報(bào)銷款”。
老板微信轉(zhuǎn)賬報(bào)銷辦公費(fèi),記賬該怎么記呢
答: 你好,老板**轉(zhuǎn)賬報(bào)銷辦公費(fèi) 借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款—老板?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老板自己墊款買了100元辦公用品,出納和老板借300元作為第一筆金額,借款單要填多少,日記賬第一筆要寫多少..之前老板已用了100元,以后是不是要還款400元給老板。或借款單寫300元,老板現(xiàn)在拿200元就可以了。
答: 借款單寫四百,以后還四百給老板

