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送心意

玲老師

職稱會計師

2019-08-30 10:37

你好 認(rèn)證不認(rèn)證收到發(fā)票都先做賬   不認(rèn)證記待認(rèn)證進項 認(rèn)證的記進項科目   認(rèn)證期是360天 企業(yè)再根據(jù)自己需要認(rèn)證

海藍藍 追問

2019-08-30 10:41

明白了

海藍藍 追問

2019-08-30 10:51

老師,我們欠甲方錢,掛賬其它應(yīng)付款,甲方員工長期來我公司就餐,抵賬,月末開票甲方,做分錄:借:其它應(yīng)付款,貸:應(yīng)收賬款,可以這么做嗎?

玲老師 解答

2019-08-30 10:59

飯費要先做收入的分錄  掛應(yīng)收賬款  后面再做 借:其它應(yīng)付款,貸:應(yīng)收賬款

海藍藍 追問

2019-08-30 11:05

謝謝老師

玲老師 解答

2019-08-30 11:53

不客氣的! 如果您這個問題已解決請給老師點五星好評!祝您工作學(xué)習(xí)愉快!

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你好 認(rèn)證不認(rèn)證收到發(fā)票都先做賬 不認(rèn)證記待認(rèn)證進項 認(rèn)證的記進項科目 認(rèn)證期是360天 企業(yè)再根據(jù)自己需要認(rèn)證
2019-08-30 10:37:02
把發(fā)票聯(lián)復(fù)印,與其他的抵扣聯(lián)一起裝訂成冊備查
2016-05-12 09:59:57
可以的,一般這種進項稅掛在其他應(yīng)收款,5月份再轉(zhuǎn)到進項稅
2019-05-22 09:32:33
未認(rèn)證的專票也需要做賬, 分錄如下: 借:庫存商品等 借:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額 貸:銀行存款 認(rèn)證后: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額
2017-08-06 14:50:51
未認(rèn)證的專用發(fā)票可以做賬也可以不做賬,認(rèn)證時再做賬務(wù)處理也行
2017-08-06 14:48:15
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