
外貿(mào)型企業(yè),出口貨物退稅率為0,如何申報(bào)免稅
答: 只需在增值稅申報(bào)中做免稅申報(bào)就可以, 免稅增值稅申報(bào)表填寫(xiě)步驟: 1、 在表二14行填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 2、 填寫(xiě)表一免稅18行或19行 3、 填寫(xiě)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表(季度)第四行第1列 4、 主表的第9行“免稅貨物銷(xiāo)售額”
在擎天退稅系統(tǒng)中,申報(bào)不予免抵退稅出口貨物(免稅),征稅率是16%,退稅率是13%,這里還有征退稅率之差的不予抵扣稅額要轉(zhuǎn)出嗎?申報(bào)免稅不是購(gòu)進(jìn)貨物進(jìn)項(xiàng)全部轉(zhuǎn)出嗎?這里的免征稅額怎么填?
答: 不予抵扣的就做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
外貿(mào)公司,貨物已出口,申報(bào)退稅,但是退稅率為0,稅務(wù)和賬如何處理?
答: 也就是你們是免稅的,不退稅是這個(gè)意思嗎?
11月份出口退稅率提高,但是我有10月份出口的貨物,11月份開(kāi)的專(zhuān)票,11月份申報(bào)退稅的時(shí)候應(yīng)該按舊的稅率還是新的呢?
11月份出口退稅率提高,但是我有10月份出口的貨物,11月份開(kāi)的專(zhuān)票,11月份申報(bào)退稅的時(shí)候應(yīng)該按舊的稅率還是新的呢?
11月份出口退稅率提高,但是我有10月份出口的貨物,11月份開(kāi)的專(zhuān)票,11月份申報(bào)退稅的時(shí)候應(yīng)該按舊的稅率還是新的呢?


曉曉 追問(wèn)
2019-08-30 17:13
馮慧老師 解答
2019-08-31 00:01