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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-08-30 14:33

您好
請問您暫估時候分錄怎么寫的

別後不知君遠近 追問

2019-08-30 14:47

借:在建工程。貸:其他應(yīng)付款

bamboo老師 解答

2019-08-30 14:48

那現(xiàn)在收到發(fā)票跟暫估金額有差距么

別後不知君遠近 追問

2019-08-30 14:54

因為收到的發(fā)票是暫估入賬的一部分。沒全收回來。所以想問如果有差距的話怎么做。沒差距的話怎么做

bamboo老師 解答

2019-08-30 14:56

有差額的話 增加在建工程入賬成本 再做一筆差額分錄
沒有差額的話 簡單的處理可以把發(fā)票放在前面暫估的分錄后面

別後不知君遠近 追問

2019-08-30 14:56

老師。具體分錄是什么呢?

bamboo老師 解答

2019-08-30 14:57

有差額
借:在建工程  差額部分
貸:其他應(yīng)付款
沒有差額 可以把發(fā)票直接附在暫估分錄后面 也可以做一筆相同的紅字分錄沖銷暫估 然后根據(jù)發(fā)票再做一筆藍字分錄

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相關(guān)問題討論
您好 請問您暫估時候分錄怎么寫的
2019-08-30 14:33:04
你好!原分錄紅字沖回暫估分錄按發(fā)票做正確分錄
2019-12-04 14:38:32
你好 可以暫估入賬的??
2021-03-03 16:43:25
就是你這個最開始已經(jīng)從在建工程轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)了,那么后面你結(jié)算的時候有差異,那么有差異的話有兩種處理,第一就是先放到在建工程,再從在建工程轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn),還有另外一種就直接沖減或增加固定資產(chǎn)。
2022-08-01 19:04:31
可以這個樣子處理的
2021-03-22 23:06:02
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