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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師

2019-08-30 17:08

借:應(yīng)付賬款  23970
貸:銀行存款  17684
預(yù)付賬款 7920
原材料  766

阿敏 追問

2019-08-30 17:24

不是還有個商品采購入庫時的科目庫存商品嗎?

陳詩晗老師 解答

2019-08-30 17:25

你不是說拿 走布料,布料 我用的是原材料,如果你之前是庫存商品核算,你改為庫存商品就是啦

阿敏 追問

2019-08-30 19:50

我們是跟供應(yīng)商購買成品服裝的,只不過他們生產(chǎn)過程中在我們倉庫調(diào)用一些布料,請問我們支付成品尾款時要怎么入賬呢?謝謝!

陳詩晗老師 解答

2019-08-30 19:51

你支付尾款
借:應(yīng)付賬款
貸:銀行存款

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借:應(yīng)付賬款 23970 貸:銀行存款 17684 預(yù)付賬款 7920 原材料 766
2019-08-30 17:08:19
借;研發(fā)費(fèi)用-費(fèi)用化支出,資本化支出 貸;應(yīng)付賬款
2015-12-01 15:23:34
你好,你說的是研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎?你們在當(dāng)?shù)乜萍季质欠窳㈨?xiàng)?
2019-07-01 10:46:57
作為勞務(wù)報酬,你代扣個稅,作為工資入賬處理。
2019-10-11 08:58:35
你好,需要開具發(fā)票,取得發(fā)票的一方計(jì)入費(fèi)用核算
2020-08-31 16:33:31
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