
是這樣的。我們公司是銷售公司也就是中間商,我們付出去的錢和收到的怎么做分錄呢
答: 是和同一個公司合作么,還是啥,不是同一個公司,付款做借應(yīng)付賬款 貸銀行 收款借應(yīng)收賬款 貸銀行,
6月收到退一些貨,但是銷售發(fā)票5月份已經(jīng)開據(jù)。怎么做分錄
答: 您好,開具紅字發(fā)票,借;應(yīng)收賬款,負(fù)數(shù),貸;主營業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,負(fù)數(shù)。結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本,負(fù)數(shù),貸:庫存商品,負(fù)數(shù)。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師我是銷售方,一般人,收到這種普票怎么做分錄?
答: 具體是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的

