
請問老師,我這邊是十號出報表,差旅費5號的樣子就會發(fā)放。怎么做這筆分錄呢?我是內賬,要體現(xiàn)出每個月實際支出的費用
答: 你好,支付差旅費 借;管理費用——差旅費,貸;庫存現(xiàn)金等科目
職工李子出差借支差旅費1000元.李子出差報銷差旅費800元, 會計分錄
答: 職工李子出差借支差旅費1000元.李子出差報銷差旅費800元, 會計分錄
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
出差補貼直接分錄進管理費用-差旅費嗎?這部分支出需要發(fā)票嗎?
答: 您好!如果是員工出差報銷的部分是需要發(fā)票的。如果是作為員工工資的組成部分,可以不用發(fā)票,但是注意要計入工資計算個人所得稅。


劉欣欣 追問
2019-09-01 09:39
鄒老師 解答
2019-09-01 09:40
劉欣欣 追問
2019-09-01 09:43
鄒老師 解答
2019-09-01 09:44
劉欣欣 追問
2019-09-01 09:50
鄒老師 解答
2019-09-01 09:51
劉欣欣 追問
2019-09-01 09:54
鄒老師 解答
2019-09-01 09:55