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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-09-01 09:38

你好,支付差旅費
借;管理費用——差旅費,貸;庫存現(xiàn)金等科目

劉欣欣 追問

2019-09-01 09:39

是的,我是下個月發(fā)放的,也要算到這個月的支出,做這筆分錄吧?

鄒老師 解答

2019-09-01 09:40

你好,這個月發(fā)生的 差旅費,是計入這個月的費用核算的,下個月發(fā)放,這個月就這樣做分錄的
借;管理費用——差旅費,貸;其他應付款

劉欣欣 追問

2019-09-01 09:43

然后支出的時候才是,借:其他應付款  貸:銀行存款

鄒老師 解答

2019-09-01 09:44

你好,是的,是這樣的

劉欣欣 追問

2019-09-01 09:50

謝謝,我之前的需要重新改么?之前我都是直接寫,借:管理費用,貸:銀行存款

鄒老師 解答

2019-09-01 09:51

你好,是需要修改過來,沒有支付應當在管理費用借方,其他應付款貸方核算
支付了再做支付費用款項分錄

劉欣欣 追問

2019-09-01 09:54

好的,謝謝

鄒老師 解答

2019-09-01 09:55

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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你好,支付差旅費 借;管理費用——差旅費,貸;庫存現(xiàn)金等科目
2019-09-01 09:38:26
職工李子出差借支差旅費1000元.李子出差報銷差旅費800元, 會計分錄
2015-11-10 11:04:03
您好,麻煩將具體的情況描述下,方便老師解答哈。
2021-10-26 08:50:06
您好!如果是員工出差報銷的部分是需要發(fā)票的。如果是作為員工工資的組成部分,可以不用發(fā)票,但是注意要計入工資計算個人所得稅。
2016-03-21 17:26:28
1.差旅費是指出差期間因辦理公務而產生的交通費、住宿費,餐飲費等各項費用。2.開公司的車去周邊地區(qū)進貨,當日往返,所有費用支出算差旅費嗎,如開車消耗的汽油錢,午餐費等,答:如果有出差申請(寫明人員,事由,里程,時間等),出差票據和差旅費報銷單據等,屬于企業(yè)生產經營部分可以作為差旅費報銷。同學
2020-07-07 17:17:25
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