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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-09-01 10:25

你好 按收入來結(jié)轉(zhuǎn)成本 所以按你實(shí)際銷售的來結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以了

果果 追問

2019-09-01 10:27

就是意思,不要去考慮庫存有余額,按照銷售來結(jié)轉(zhuǎn)成本, 庫存商品沒有余額也沒有關(guān)系,是嗎?

答疑蘇老師 解答

2019-09-01 10:29

你好 是的 你都銷售出去了 就沒有余額了

果果 追問

2019-09-01 10:31

我另外個(gè)意思是,每月36000電費(fèi),產(chǎn)值要30萬,票是來不及這幾月開的,不做庫存有沒有影響,到時(shí)候查到了如何解釋。

答疑蘇老師 解答

2019-09-01 10:35

你好 如果你估計(jì)最近幾個(gè)月可以開的話 就不做庫存 如果不開的話 需要確認(rèn)未開票收入 然后結(jié)轉(zhuǎn)成本

果果 追問

2019-09-01 10:40

開是每月要開,但是開不完每月的產(chǎn)值金額,發(fā)票還是千元版。新辦企業(yè)。

答疑蘇老師 解答

2019-09-01 10:43

你好 那你可以確認(rèn)為未開票收入 開發(fā)票后再?zèng)_這個(gè)未開票收入

果果 追問

2019-09-01 10:45

新手,麻煩老師幫我寫下分錄8月做做分錄,開了票怎么做分錄。謝謝

答疑蘇老師 解答

2019-09-01 10:46

你好 借 應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開票收入 應(yīng)交稅費(fèi) 然后沖掉就用負(fù)數(shù)就可以了

果果 追問

2019-09-01 10:51

暫估   借 應(yīng)收賬款 30萬   貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開票收入 30/1.13        應(yīng)交稅費(fèi)30/1.13*0.13       然后沖掉就用負(fù)數(shù)就可以了借 應(yīng)收賬款 -30萬   貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開票收入 -30/1.13        應(yīng)交稅費(fèi)-30/1.13*0.13    如果確認(rèn)只開20萬,就是先把30萬紅沖  暫估:應(yīng)收款10萬.........

答疑蘇老師 解答

2019-09-01 10:53

你好 只開20萬 就沖20萬暫估

果果 追問

2019-09-01 10:54

好的,謝謝老師,辛苦了

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你好 按收入來結(jié)轉(zhuǎn)成本 所以按你實(shí)際銷售的來結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以了
2019-09-01 10:25:11
苗木培育成品可出售狀態(tài)就可以結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品了, 借庫存商品 貨原材料
2021-12-15 21:53:25
你好,憑出庫單
2016-10-18 10:05:47
您好!你以后要開發(fā)票嗎?
2018-03-08 09:40:59
你好,需要做暫估入庫處理的
2017-03-03 17:11:00
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