請(qǐng)問(wèn)報(bào)關(guān)數(shù)量應(yīng)該是800個(gè)填成了200個(gè) 發(fā)票已經(jīng)開(kāi) 問(wèn)
同學(xué),你好 那你金額就不一樣的 答
@郭老師,有個(gè)問(wèn)題我想請(qǐng)教下,就是我們?cè)纫呀?jīng)按56 問(wèn)
若原先開(kāi)票的 5634 元是含稅價(jià)(13% 稅率),則換型號(hào)后的差價(jià) 84 元默認(rèn)也是 含稅差價(jià)(即包含增值稅的總差價(jià))。原先開(kāi)票時(shí),5634 元含稅價(jià)中已包含增值稅(5634÷1.13×13%); 換貨后,總價(jià)款減少 84 元(含稅),相當(dāng)于對(duì)方實(shí)際支付的含稅金額減少 84 元,因此應(yīng)退還對(duì)方 84 元含稅差價(jià)。開(kāi)具 紅字增值稅專用發(fā)票,沖減原 5634 元發(fā)票中的 84 元含稅金額(即沖減不含稅金額 74.34 元,增值稅 9.66 元); 重新按調(diào)整后金額(5634-84=5550 元)開(kāi)票,或直接紅沖 84 元后,對(duì)方按 5550 元支付尾款,實(shí)際應(yīng)退對(duì)方 84 元(含稅差價(jià)),無(wú)需單獨(dú)扣除稅點(diǎn),通過(guò)紅沖發(fā)票自然調(diào)整增值稅即可 答
老師:個(gè)體戶要如何應(yīng)對(duì)社保新規(guī)?怎么做,及合規(guī)又節(jié) 問(wèn)
你好,說(shuō)實(shí)話,沒(méi)有這樣的辦法。 如果有的話,企業(yè)老板就不會(huì)郁悶了。 除非你都找些已經(jīng)退休的人。才能解決。 答
您好老師,我們車間裝修好了,其中我們有一間測(cè)試間 問(wèn)
你買的設(shè)備讓對(duì)方看設(shè)備的就可以的。你是用在研發(fā)上面的,你的折舊費(fèi)做的研發(fā)支出。 答
小規(guī)模納稅人未開(kāi)票收入填在增值稅及附加稅費(fèi)申 問(wèn)
跟開(kāi)的普票收入合計(jì)填報(bào) 答

老師好,本月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)留抵,申報(bào)表怎樣填,謝謝老師
答: 你好,填附表二和主表本期認(rèn)證相符的進(jìn)項(xiàng)稅額這里
老師好,本月進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證后留抵,怎樣填申報(bào)表,謝謝老師
答: 你好,根據(jù)認(rèn)證的發(fā)票填寫(xiě)附表二,并在主表的進(jìn)項(xiàng)稅額體現(xiàn),留抵稅額體現(xiàn)在增值稅申報(bào)表的期末留抵稅額欄次
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,請(qǐng)問(wèn)上期進(jìn)項(xiàng)留抵100元,本期進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證申報(bào)500元,本期銷項(xiàng)稅300元,那么本期留抵300元,申報(bào)表附表二中待抵扣進(jìn)項(xiàng)票一欄,期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣的是指上期留抵的進(jìn)項(xiàng)嗎?本期已認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣的是指500元-300元嗎?期末認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣是指的啥?
答: 你好,同學(xué)。 是的,指留抵的進(jìn)項(xiàng)。 是的。就是你沒(méi)有認(rèn)證的專票。
3月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng),4月申報(bào)不抵扣,留于下次抵,要填在申報(bào)系統(tǒng)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額哪項(xiàng)里?
5月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 不認(rèn)證 留著下個(gè)月認(rèn)證抵扣可以嗎?申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅就直接填零嗎?
老師,我認(rèn)證100我只想抵扣50,這樣可以嗎,申報(bào)表不填100上去,下個(gè)月沒(méi)有上個(gè)月留抵是不是那50不可以抵扣了

