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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-09-02 10:01

你好,需要查明是什么原因對不上,才知道具體該如何做調整分錄的

桜子 追問

2019-09-02 10:13

財務公司是憑票做賬,每月交接票據(jù)的時候可能沒交接好,導致好多應收款和應付款我們公司實際已經兩清了,但財務公司的賬上還有余額。

鄒老師 解答

2019-09-02 10:23

你好,那就需要在對方賬務的基礎上把應收款收回的做收款分錄,把應付款支付了做支付分錄

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相關問題討論
你好,需要查明是什么原因對不上,才知道具體該如何做調整分錄的
2019-09-02 10:01:13
你好,同學。 可以重新建立內賬賬套哦,整理好所有科目的期初余額,按照自己預想的設置相關的明細,逐筆記賬,出具內部財務報表、會比手工賬更加準確明了。
2021-12-16 15:51:59
有重分類的 參考
2019-09-20 09:06:45
你好 預付賬款是先付款,還沒有購進貨物 應收賬款的先銷售,貨款還沒有收到
2019-05-13 18:52:49
你好,需要有對方公司無法支付的書面證明材料(比如注銷,破產文件等)
2017-09-29 08:36:02
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