
老師,你看看我5月份的時候,出庫出多了?,F(xiàn)在做8月份的賬。我把5月份的做的這筆賬沖掉。重新更正一下
答: 你好 前面做錯的可以更正
老師 我這筆賬是在5月份做的 現(xiàn)在沒跨年 來回沖不好看 我可以把原來的憑證刪掉重新做嗎
答: 你好,5月份的憑證不可以直接刪除,需要做相反分錄沖銷才是的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師8月份預付了一筆5萬元的汽車款,在8月份資金流量表的時候我做進了預付賬款明細里面,到了9月份付清了汽車款20萬,這筆20萬在9月份該怎么入賬??直接入固定資產(chǎn)嗎??然后把預付的5萬沖掉????
答: 你好,是的,入固定資產(chǎn)然后把預付的5萬沖掉
老師,三月份的工資已計提,報表已出,但領(lǐng)導說三月份的工資有人員需要調(diào)整 ,我想問,我在四月份的時候?qū)⑷碌挠嬏峁べY沖紅更正為新的,還是把三月份的帳重做下,報表做更正呢?
老師我這個是4月份開的票,還沒有記賬,后來在5月份的時候做了一個紅沖,那我現(xiàn)在做4月份的帳,需要將這個4月份開的做賬嗎?還是拿到5月份跟紅沖的一起做賬那這個是要怎么做賬呢老師
你好,我們公司5月份把未開票收入報上去了,交稅了,8月份才把那筆數(shù)開票出去,8月份報稅沒有加上那筆數(shù),那5月份跟8月份那筆數(shù)要怎么做賬?

