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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-09-02 14:10

您好
借:管理費用——通訊費
貸:銀行存款等

淺橙sè﹎ 追問

2019-09-02 14:11

不是管理費用——辦公費嗎

bamboo老師 解答

2019-09-02 14:12

辦公室話費 可以計入通訊費

淺橙sè﹎ 追問

2019-09-02 14:14

貸方可以放到其他應付款——法人里面不

bamboo老師 解答

2019-09-02 14:17

是法人支付的么 如果是 可以

淺橙sè﹎ 追問

2019-09-02 14:18

bamboo老師 解答

2019-09-02 14:20

嗯嗯 不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

淺橙sè﹎ 追問

2019-09-02 14:29

老師,之前是別人給我們做的賬,然后所有都是掛在其他應付款——法人下面了

淺橙sè﹎ 追問

2019-09-02 14:29

銀行存款現(xiàn)在也是負數(shù),

淺橙sè﹎ 追問

2019-09-02 14:30

后面賬應該怎么調(diào)整

bamboo老師 解答

2019-09-02 14:39

銀行存款是負數(shù) 那做賬的人太不負責了
您要把銀行明細打印出來 逐筆核對 看哪些是銀行支付的 哪些是老板支付的 然后做分錄調(diào)整

淺橙sè﹎ 追問

2019-09-02 14:41

她調(diào)整了,但是現(xiàn)在銀行存款還是負數(shù)

淺橙sè﹎ 追問

2019-09-02 14:41

bamboo老師 解答

2019-09-02 14:45

那是不是有收到銀行存款沒有入賬 或者沒有調(diào)整完
銀行存款不可能是負數(shù)的

淺橙sè﹎ 追問

2019-09-02 14:47

她對著明細調(diào)整的,現(xiàn)在系統(tǒng)只要一做銀行存款顯示的就是銀行存款是赤字

bamboo老師 解答

2019-09-02 14:59

那肯定是有問題 您把銀行流水打印出來  逐筆核對

淺橙sè﹎ 追問

2019-09-02 15:00

好的

bamboo老師 解答

2019-09-02 15:05

如果連銀行存款都能做出負數(shù)來 這個會計很值得考慮

淺橙sè﹎ 追問

2019-09-02 15:14

淺橙sè﹎ 追問

2019-09-02 15:14

是不是截止到5月14日,銀行存款應該是借方255.43元

bamboo老師 解答

2019-09-02 15:14

實際銀行存款是正數(shù)的 肯定是帳哪里做錯了

淺橙sè﹎ 追問

2019-09-02 15:15

好吧。那要從16年的賬明細重新開始查找

淺橙sè﹎ 追問

2019-09-02 15:22

我能不能不看她的賬,自己重新再調(diào)整

bamboo老師 解答

2019-09-02 15:24

您自己不看她帳的話 怎么知道她哪里錯了 怎么對應調(diào)整呢

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相關(guān)問題討論
您好 借:管理費用——通訊費 貸:銀行存款等
2019-09-02 14:10:58
同學你好, 借,管理費用一辦公費 貸,銀行存款等;
2022-03-23 18:12:36
你好,可以計入管理費用辦公費科目下核算。
2020-06-03 14:04:47
你好,計入管理費用-辦公費 借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金
2020-05-06 16:23:10
您好,在完工之前,發(fā)生的支出,沒有收到發(fā)票的,借;預付賬款,貸:現(xiàn)金或者銀行存款,收到發(fā)票后,借;在建工程-辦公室工程,貸:預付賬款等科目。完工以后,借;固定資產(chǎn),貸:在建工程-辦公室工程。
2017-09-28 18:58:55
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