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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-09-02 15:40

您好
有問題您繼續(xù)問

蓉兒 追問

2019-09-02 15:40

謝謝老師

蓉兒 追問

2019-09-02 15:43

老師,就是剛才暫估和預提這個,如果本期實際發(fā)生了,發(fā)票沒到,那只能做暫估,做預提是不可以的,是嗎?

bamboo老師 解答

2019-09-02 15:44

是的 不要做預提 做暫估就好了

蓉兒 追問

2019-09-02 15:50

老師,如果暫估,用其他應付款-暫估費用,然后再把這個科目轉到成本科目里可以嗎?例如,借:主營業(yè)務成本貸:其他應付款-暫估運費/暫估勞務費

bamboo老師 解答

2019-09-02 15:51

可以這樣寫分錄的

蓉兒 追問

2019-09-02 16:15

老師,這樣暫估的成本把相關原始單據(jù)配齊和記賬憑證粘貼在一起就可以了是嗎?

bamboo老師 解答

2019-09-02 16:16

是的 暫估的成本把相關原始單據(jù)配齊和記賬憑證粘貼在一起就可以

蓉兒 追問

2019-09-02 16:23

老師,如果其他應付款后是,其他他應付款-預提運費,做成預提有什么風險

bamboo老師 解答

2019-09-02 16:27

沒有取得發(fā)票的話 最后都是一樣的 預提大概就是沒有發(fā)生 先預計 暫估 一般可以認為發(fā)生了 沒有收到發(fā)票

蓉兒 追問

2019-09-02 16:36

那像這種沒有收到發(fā)票的,最好放哪個哦,這樣先入成本,次年5月前發(fā)票到是沒問題的哈,怕很

bamboo老師 解答

2019-09-02 16:38

借:成本費用等
貸:其他應付款(應付賬款)——暫估
支付
借:其他應付款(應付賬款)
貸:銀行存款
匯算清繳確認收不到發(fā)票 然后調表調增 再做一筆分錄
借:其他應付款(應付賬款)——暫估
貸:其他應付款(應付賬款)

蓉兒 追問

2019-09-02 16:54

老師,工程類這樣做也是可以的嘛

bamboo老師 解答

2019-09-02 16:56

工程類這樣做也是可以的

蓉兒 追問

2019-09-02 16:59

謝謝老師,謝謝老師耐心解答100

bamboo老師 解答

2019-09-02 17:00

祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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相關問題討論
您好 有問題您繼續(xù)問
2019-09-02 15:40:26
你好,是的哦,你的其他應付款有余額稅局會讓你交營業(yè)外收入的所得稅
2019-06-04 10:39:34
您好 有問題歡迎您繼續(xù)提問
2019-09-10 11:11:08
您好 可以不調整的 最終一樣結果
2019-11-13 15:24:21
你好,具體的還有哪個不明白?
2021-12-02 14:10:46
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