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送心意

何江何老師

職稱中級會計師,高級會計師,稅務師

2019-09-02 19:31

你好同學,你盤點一下用盤點的金額入賬就可以了同學,

小倩 追問

2019-09-02 19:34

老師,沒明白,一直沿用代理的庫存表,我下個月做賬時用我實際的庫存做期初數(shù)嗎?那相差的品項的金額如何處理?

何江何老師 解答

2019-09-02 20:23

這個差額擠到未分配利潤里面去。

小倩 追問

2019-09-02 20:35

老師,具體分錄怎么處理?為什么擠到未分配利潤里?

何江何老師 解答

2019-09-02 20:38

借:庫存商品
貸:未分配利潤

借:未分配利潤
貸:庫存商品

同學是這兩個分錄,看哪邊不平補哪邊。

小倩 追問

2019-09-02 20:39

老師,把相差的庫存品項的金額轉(zhuǎn)入未分配利潤的原理是什么,我不太明白

何江何老師 解答

2019-09-02 20:40

其實是代表從前的人做錯了你補這個錯,差額就算是公司的盈利或者是虧損了

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相關(guān)問題討論
您好,內(nèi)帳的和外賬的庫存會不一致的,除非就一套賬的
2019-09-02 20:57:11
你好同學,你盤點一下用盤點的金額入賬就可以了同學,
2019-09-02 19:31:09
具體的通知是怎樣通知的?
2020-08-05 18:00:04
要是沒有別的位置可以先去做著
2019-04-14 15:53:03
這個需要有發(fā)票才沖掉暫估,暫估是需要按你們實際入庫的貨物金額做的
2019-12-24 10:47:10
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