
您好老師,我發(fā)現(xiàn)申報(bào)的時(shí)候銷項(xiàng)稅和張面差了0.01,這個(gè)實(shí)際扣款和張面不統(tǒng)一,我賬面要不要跟著申報(bào)表改,但是發(fā)票上面銷項(xiàng)稅的確是比申報(bào)表大0.01,這種差異年底一起調(diào)嗎?調(diào)到營(yíng)業(yè)外收入?
答: 您好 可以在發(fā)生的月份調(diào)整分錄 調(diào)到營(yíng)業(yè)外收入
銷售收入免稅,應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,請(qǐng)問申報(bào)表銷售額要加上營(yíng)業(yè)外收入的金額嗎?
答: 要填,減免稅申報(bào)表也要填
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好。未達(dá)到起征點(diǎn)的收入,銷項(xiàng)稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,那申報(bào)表收入怎么填寫?只填寫發(fā)票上不含稅價(jià)?
答: 您好!是的。申報(bào)表收入都是按不含稅價(jià)來填


綺綺麻麻 追問
2019-09-03 09:08
bamboo老師 解答
2019-09-03 09:09