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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-09-03 09:31

您好
標(biāo)書費(fèi)計入管理費(fèi)用  押金計入其他應(yīng)收款

Word 姐~ 追問

2019-09-03 09:32

老師,那管理費(fèi)用的二級科目是

bamboo老師 解答

2019-09-03 09:33

可以這樣設(shè)置管理費(fèi)用——標(biāo)書費(fèi)

Word 姐~ 追問

2019-09-03 09:37

老師,租的廠房用來作研發(fā),廠房租金該怎么做賬?

bamboo老師 解答

2019-09-03 09:38

租金計入研發(fā)支出科目

Word 姐~ 追問

2019-09-03 09:42

,老師,寫一下具體的分錄吧

bamboo老師 解答

2019-09-03 09:44

借:研發(fā)支出——費(fèi)用化(資本化)支出——租金
貸:其他應(yīng)付款等

Word 姐~ 追問

2019-09-03 09:49

老師,這個是不是需要對方開發(fā)票呢?

bamboo老師 解答

2019-09-03 09:50

租金是需要出租方開具租金發(fā)票

Word 姐~ 追問

2019-09-03 09:50

還有廠房租金需不需要記在待攤費(fèi)用呢?

bamboo老師 解答

2019-09-03 09:51

請問是多長時間的租金

Word 姐~ 追問

2019-09-03 09:57

一年的,老師

bamboo老師 解答

2019-09-03 10:00

那可以計入待攤費(fèi)用 按月攤銷

Word 姐~ 追問

2019-09-03 10:05

老師,買固定資產(chǎn)用于研發(fā)
借:固定資產(chǎn)  貸銀行存款
次月借研發(fā)支出  貸累計折舊,是這樣做賬嗎?

Word 姐~ 追問

2019-09-03 10:06

老師,沒做過待攤費(fèi)用的賬,麻煩老師解答一下

bamboo老師 解答

2019-09-03 10:07

固定資產(chǎn)分錄正確的
收到發(fā)票
借:待攤費(fèi)用
貸:其他應(yīng)付款等
攤銷
借:研發(fā)支出
貸:待攤費(fèi)用

Word 姐~ 追問

2019-09-03 10:11

老師,再問一下,現(xiàn)在沒有收到票就先做:借預(yù)付賬款  貸銀行存款
等什么時候收到票再做攤銷分錄,及每個月的攤銷?

bamboo老師 解答

2019-09-03 10:12

沒有收到發(fā)票 租賃期開始的時候也應(yīng)該攤銷

Word 姐~ 追問

2019-09-03 10:15

那就是從這個月做待攤費(fèi)用,沖減預(yù)付款,對嗎,老師?

Word 姐~ 追問

2019-09-03 10:15

這個月做攤銷還是像固定資產(chǎn)一樣,下個月開始做攤銷

bamboo老師 解答

2019-09-03 10:18

從您租期開始的時候攤銷 您房租合同什么時候開始的

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您好 標(biāo)書費(fèi)計入管理費(fèi)用 押金計入其他應(yīng)收款
2019-09-03 09:31:36
你好,做進(jìn)去就可以的,沒有發(fā)票正常做賬,但是不允許抵扣所得稅。
2022-03-24 10:40:31
計入無票的銷售費(fèi)用——投標(biāo)費(fèi)。在企業(yè)所得稅年報時調(diào)增處理。
2019-10-15 11:01:41
你好 借:其他應(yīng)收款? ?保證金部分 管理費(fèi)用 標(biāo)書的錢 貸:銀行存款
2022-01-09 09:42:47
你好,公司員工轉(zhuǎn)標(biāo)書費(fèi),是單位向員工借款嗎??
2021-11-30 11:21:55
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