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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務師

2019-09-03 15:03

借:銀行存款 500 貸:管理費用-稅金500

- 追問

2019-09-03 15:18

那貸方有500 月末怎么做阿?

紫藤老師 解答

2019-09-03 15:18

貸:管理費用-稅金500,就是你沖掉

紫藤老師 解答

2019-09-03 15:19

月末轉(zhuǎn)入本年利潤

- 追問

2019-09-03 15:20

好的 謝謝

紫藤老師 解答

2019-09-03 15:21

不客氣,如果你對我的解答滿意可以評個五星哦!

- 追問

2019-09-03 15:48

老師,本來月末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤是
借:本年利潤
    貸:管理費用
         財務費用


那500塊 是不是還要單獨結(jié)轉(zhuǎn)一筆
借:管理費用     500
    貸:本年利潤   500
這樣嗎?

紫藤老師 解答

2019-09-03 15:49

那500塊 單獨結(jié)轉(zhuǎn)一筆
借:管理費用 500
貸:本年利潤 500

- 追問

2019-09-03 15:50

哦好的好的謝謝

紫藤老師 解答

2019-09-03 15:51

不客氣,如果你對我的解答滿意可以評個五星哦!

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相關問題討論
你好,整個過程是這樣處理的
2018-05-24 17:43:01
您好!這樣做寫是對的!
2016-05-31 20:05:48
你好,老師收到退還公司社保的分錄 借;銀行存款,貸;應付職工薪酬——社保 借;應付職工薪酬——社保,貸;管理費用等科目,這個貸方是正數(shù),而不是負數(shù)
2020-07-15 09:12:21
你好 收到 怎么是做銀行貸方 你把之前的分錄紅沖了 這筆錢是要給員工的嗎
2019-07-24 13:44:36
你好,那一共支付多少個,還差多少沒支付
2019-07-12 13:16:56
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