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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2018-05-24 17:43

你好,整個過程是這樣處理的

ヾ(?°?°?)?? 追問

2018-05-24 17:45

在退回重付時一起做分錄:  借:銀行存款   貸:銀行存款 
可以嗎?

鄒老師 解答

2018-05-24 17:46

你好,重新付款是   借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款  
而不會借方,貸方都是銀行存款的

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相關(guān)問題討論
你好,整個過程是這樣處理的
2018-05-24 17:43:01
您好!這樣做寫是對的!
2016-05-31 20:05:48
您好,實(shí)際繳納的是外帳繳納的,不一定就正好是內(nèi)帳的銷項(xiàng)和內(nèi)帳的差額
2020-05-09 21:53:45
你好,不計(jì)提也可以
2019-11-26 22:32:42
您好 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:銀行存款
2019-09-26 09:02:56
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