
支付了一筆費(fèi)用,付款時(shí)分錄:借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 后因戶名不符退回重付,分錄:借:銀行存款 貸:管理費(fèi)用(退回)重付時(shí):借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 這樣對嗎?
答: 你好,整個(gè)過程是這樣處理的
銀行對公賬戶管理費(fèi)用,分錄借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸銀行存款 對嗎
答: 您好!這樣做寫是對的!
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,公司2月和3月的社保沒計(jì)提,在4月份繳的,可以不計(jì)提直接做付款分錄嗎?借:管理費(fèi)用-社保,貸:銀行存款
答: 你好 需要計(jì)提的。 為員工支出的 需要走應(yīng)付職工薪酬科目過渡下


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2019-11-26 22:34
劉利老師 解答
2019-11-26 22:37