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菇?jīng)霆?/p>
于2019-03-19 13:48 發(fā)布 ??744次瀏覽
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2019-03-19 14:26
這個相關(guān)稅費是計入長投成本的
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銀行對公賬戶管理費用,分錄借管理費用-辦公費 貸銀行存款 對嗎
答: 您好!這樣做寫是對的!
支付了一筆費用,付款時分錄:借:管理費用 貸:銀行存款 后因戶名不符退回重付,分錄:借:銀行存款 貸:管理費用(退回)重付時:借:管理費用 貸:銀行存款 這樣對嗎?
答: 你好,整個過程是這樣處理的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,公司2月和3月的社保沒計提,在4月份繳的,可以不計提直接做付款分錄嗎?借:管理費用-社保,貸:銀行存款
答: 你好 需要計提的。 為員工支出的 需要走應付職工薪酬科目過渡下
老師你好,公司打算給每個部門各辦一張公交卡,誰外出辦公誰拿上去坐車,那這筆分錄該怎么做。借:管理費用 公交卡貸:銀行存款這樣么
討論
老師,若是收到管理費用的退還,分錄是借:銀行存款 貸:管理費用嗎?
老師,想問下公司沒有計提社保,當月扣當月的,2月份扣了874,分錄為借:管理費用874貸:銀行存款874.當月退了,714。3月份又退了142,這種怎么寫分錄
怎樣沖上一年度管理費用?原分錄為 借:管理費用貸:銀行存款,謝謝!
這里另支付相關(guān)費用10萬元的分錄可以借:管理費用 10萬元 貸:銀行存款10萬元嗎
辜老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
★ 4.98 解題: 73531 個
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