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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-06-05 11:54

你好  需要計提的。 為員工支出的 需要走應付職工薪酬科目過渡下

昔顏lje 追問

2020-06-05 11:55

那之前是外賬做的,現在他們沒做了,我要怎么做呢,報表已經拿回來了

meizi老師 解答

2020-06-05 11:58

你好  你不管別人怎么做的。 你接手了就要按要求來做

昔顏lje 追問

2020-06-05 11:59

那我可以怎么做賬補救呢?

meizi老師 解答

2020-06-05 12:03

你好  你接手后 就做  借管理費用 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬貸銀行存款

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相關問題討論
你好,整個過程是這樣處理的
2018-05-24 17:43:01
您好!這樣做寫是對的!
2016-05-31 20:05:48
你好,老師收到退還公司社保的分錄 借;銀行存款,貸;應付職工薪酬——社保 借;應付職工薪酬——社保,貸;管理費用等科目,這個貸方是正數,而不是負數
2020-07-15 09:12:21
你好 收到 怎么是做銀行貸方 你把之前的分錄紅沖了 這筆錢是要給員工的嗎
2019-07-24 13:44:36
你好,那一共支付多少個,還差多少沒支付
2019-07-12 13:16:56
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