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送心意

答疑-黃老師

職稱中級會計師,初級會計師

2019-09-03 17:51

通過以前年度損益調整,這么多年了,差額應該都結轉到折舊了,通過以前年度損益調整差額部分

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相關問題討論
您好,當里的分錄是怎么做的?不過建議分錄如下:借:待處理財產損溢等科目,16740,貸:固定資產,16740。等確認具體原因后,再結轉待處理財產損溢 。
2019-09-03 17:41:54
通過以前年度損益調整,這么多年了,差額應該都結轉到折舊了,通過以前年度損益調整差額部分
2019-09-03 17:51:54
借:零余額用款額度 99700 貸:財政撥款收入 99700 借:資金結存 99700 貸:財政撥款預算收入 99700 借:固定資產 98175.98 貸:零余額賬用款額度 借:事業(yè)支出 貸:資金結存 98715.98
2019-07-02 09:59:16
你好同學這個調整是不做分錄的,因為這個是時間差造成的,我們不做賬,也不用余額調節(jié)表當成是憑證。
2020-01-09 14:51:43
同學您好,第一筆付款少了,第二筆應該是多付一點吧,我先按照這個思路做分錄,有問題您再追問, 分錄為,第一筆業(yè)務, 借:業(yè)務活動費用(或單位管理費用,固定資產,庫存物品等) ? 貸:銀行存款 ? ? ? 其他應付款 借:行政(事業(yè))支出 ? 貸:資金結存—貨幣資金 第二筆業(yè)務: 借:業(yè)務活動費用(或單位管理費用,固定資產,庫存物品等) ? ? 其他應付款 ? 貸:銀行存款 ?借:行政(事業(yè))支出 ? 貸:資金結存—貨幣資金
2022-02-23 12:48:17
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