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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2019-09-03 16:51

這個月申報無票的銷售收入交增值稅。
下月沖銷無票的收入,開具發(fā)票,不交稅了。一正一負的申報處理

葉ye0616 追問

2019-09-03 17:00

求全部分錄,

江老師 解答

2019-09-03 17:03

一、本月的分錄
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
貸: 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
同時結(jié)轉(zhuǎn)成本
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品
全部用正數(shù)列示
二、下月沖銷上月無票的收入
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
貸: 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
同時結(jié)轉(zhuǎn)成本
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品
全部用負數(shù)列示
三、開具發(fā)票,按發(fā)票的金額入賬
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
貸: 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
同時結(jié)轉(zhuǎn)成本
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品
全部按發(fā)票的金額入賬處理

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相關(guān)問題討論
您好,您的這個提問請在原問題中追問,謝謝
2019-09-02 09:39:01
附件條件的企業(yè),按照規(guī)定當期計提加計抵減額,在增值稅納稅申報表附列資料(四)中的“二、加計抵減情況”相關(guān)列次填報,本期實際抵減額最終會在主表第19欄“應(yīng)納稅額”中反映,第19欄“一般項目”列“本月數(shù)”=第11欄“銷項稅額”“一般項目”列“本月數(shù)”-第18欄“實際抵扣稅額”“一般項目”列“本月數(shù)”-“實際抵減額”;第19欄“即征即退項目”列“本月數(shù)”=第11欄“銷項稅額”“即征即退項目”列“本月數(shù)”-第18欄“實際抵扣稅額”“即征即退項目”列“本月數(shù)”-“實際抵減額”。
2019-07-12 14:17:00
建議聽下齊紅老師的2016所得稅匯算清繳,比較詳細。 祝學習愉快,工作順利。
2017-05-02 13:34:58
可以去稅務(wù)局那邊修改的。 做進項轉(zhuǎn)出。
2021-11-25 10:14:43
你好,你直接填寫到第10行
2021-10-26 09:09:48
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