
匯算清繳前收到報(bào)銷去年費(fèi)用發(fā)票,怎么處理?
答: 去年沒(méi)有做賬,什么業(yè)務(wù)的
老師,費(fèi)用發(fā)票,我現(xiàn)在做了賬但是票還沒(méi)有來(lái),但是明年匯算清繳之前回來(lái)附在后面就可以是嗎,那么,現(xiàn)在如何做呢,,專票
答: 你好 那你現(xiàn)在就暫估費(fèi)用 借費(fèi)用 貸銀行存款或者應(yīng)付賬款 來(lái)做 。 次年收到發(fā)票 紅沖 借銀行存款借費(fèi)用負(fù)數(shù) 在做一筆 借費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅貸應(yīng)付賬款或者銀行存款。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
年前有張費(fèi)用發(fā)票沒(méi)入賬,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在匯算清繳需要填在哪個(gè)表哪一行
答: 這個(gè)年前是否暫估了這個(gè)費(fèi)用。如果是暫估了,金額一致不用調(diào),如果是金額不一致,按發(fā)票的金額與實(shí)際暫估的金額調(diào)增調(diào)減。沒(méi)有暫估,不用填寫


簡(jiǎn)簡(jiǎn)單單 追問(wèn)
2019-09-04 09:54
鄒老師 解答
2019-09-04 10:01