
老師好,1月份,有筆款項已支付沒有發(fā)票,做賬時借:銷售費用,貸:其他應(yīng)付款。8月份,收到這筆款普通發(fā)票,這個賬務(wù)該怎么處理?
答: 已經(jīng)支付沒有發(fā)票 應(yīng)是 借:預付賬款 8月份再轉(zhuǎn)讓銷售費用 你這種情況沒有跨年 這么做不影響本年的損益,把1月份銷售費用紅字沖掉 借:銷售費用(紅字) 借:銷售費用 發(fā)票附在后面
一共有12萬的銷售費用,去年六萬計入其他應(yīng)付款,3月份支了剩余的六萬,四月份開的12萬的發(fā)票,其中有6792.45為稅費,請問四月份拿回發(fā)票做的分錄是什么
答: 借;銷售費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸;銀行存款 去年應(yīng)當計入預付賬款而不是其他應(yīng)付款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問年前計提的運費,借:銷售費用_運費,貸:其他應(yīng)付款,末付款,未收票,今年1月發(fā)票先到,2月付的款,分錄該怎么做!可以不調(diào)整年度損益嗎?
答: 你好,你做的這個金額和發(fā)票的金額一樣嗎?


月霞 追問
2019-09-04 15:07
軼塵老師 解答
2019-09-04 15:11