亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-09-04 15:24

你好 按你們實際的金額來做賬 按1700元 做借管理費用-保險費貸銀行存款

小月 追問

2019-09-04 16:05

那發(fā)票金額與報銷費用不符啊

meizi老師 解答

2019-09-04 16:07

你好    沒有付款的那部分你要么做營業(yè)外收入300  要么你把發(fā)票退回去讓對方按實際開1700的發(fā)票給你

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你把多付的錢作為預(yù)付,下月開票在沖減
2018-12-06 14:08:26
你好 按你們實際的金額來做賬 按1700元 做借管理費用-保險費貸銀行存款
2019-09-04 15:24:25
你好 直接按費用入賬就可以了 ,年后來發(fā)票了 就把之前的分錄沖掉,按發(fā)票來入賬就可以了。
2019-12-19 15:58:25
去年是怎么做的?
2020-04-16 14:59:59
你好,貸方直接其他應(yīng)收款25054,月末余額就是要付的他的錢。
2019-12-05 10:55:42
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...