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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-09-04 15:42

你好
借:主營業(yè)務成本
應交稅金—增值稅(進項稅額)
貸:銀行存款

?、? 追問

2019-09-04 15:52

不過,9月份消殺費用是預交的啊,

?、? 追問

2019-09-04 16:01

請問要怎么處理9月份的消殺費用  ?

月月老師 解答

2019-09-04 16:06

你好
借:其他應付款
貸:銀行存款

借:主營業(yè)務成本
應交稅金—增值稅(進項稅額)
貸:其他應付款

?、? 追問

2019-09-04 16:11

等九月份消殺費用入帳時候    就是借主營業(yè)務成本   ,借應交稅金-進項   ,貸其他應收款, 是這樣嗎?

月月老師 解答

2019-09-04 16:13

你好,貸方最好是其他應付款。

?、? 追問

2019-09-04 16:15

等九月份消殺費用入帳時候 就是借主營業(yè)務成本 ,借應交稅金-進項 ,貸其他應付款, 這樣是對的吧?   不好意思 應付打成應收了。

月月老師 解答

2019-09-04 16:15

你好,是的,其他應付款就對了。

?、? 追問

2019-09-04 16:16

恩,謝謝老師。

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相關(guān)問題討論
房產(chǎn)
2017-03-23 12:45:22
你好這是你們收到的專用發(fā)票?
2018-03-16 09:19:11
你好 收到專票可以抵扣 開票 借應收 貸收入 應交稅費??
2021-06-08 17:52:57
你好 借:主營業(yè)務成本 應交稅金—增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款
2019-09-04 15:42:20
您好,一般按服務費用,記入其他業(yè)務收入科目處理。借:現(xiàn)金或者銀行存款,貸:其他業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅。
2017-05-16 21:03:07
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