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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-09-05 08:56

您好
請問分別多少金額

卡布奇諾 追問

2019-09-05 08:59

上個月抵扣了171.43元,剩下108.57元,謝謝

bamboo老師 解答

2019-09-05 09:00

您收到發(fā)票入賬的時候分錄怎么寫的

卡布奇諾 追問

2019-09-05 09:01

bamboo老師 解答

2019-09-05 09:02

借:管理費用——辦公費 -171.43
借:應交稅費——應交增值稅——減免稅款 171.43
剩下的等下次實際抵扣再寫分錄

卡布奇諾 追問

2019-09-05 09:04

哦,好的,謝謝,

bamboo老師 解答

2019-09-05 09:05

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。
2017-01-19 16:26:22
購買借管理費用貸銀行存款 全額抵扣,借應交稅費應交增值稅減免稅款,借管理費用負數(shù)。
2020-06-23 15:32:37
你你的完整分錄怎么做的
2021-10-03 10:42:38
您好,支付時借管理費用辦公費貸,銀行存款,抵扣時借應交稅費貸管理費用,
2020-07-01 18:28:22
你好 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2018-08-16 16:36:55
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