老師,我們是一家出口企業(yè),我現(xiàn)在想查一下出口的企 問
你好,你說的是在哪里的備案?稅務(wù)局嗎 答
老師,您好,坐標(biāo)湖北,請問一下,企業(yè)軟著的退稅政策以 問
即征即退稅額? = 當(dāng)期軟件產(chǎn)品增值稅應(yīng)納稅額 - 當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷售額 × 3% ?增值稅應(yīng)納稅額? = 銷項稅額 - 可抵扣進(jìn)項稅額 ?銷項稅額? = 銷售額 × 13%(適用于軟件產(chǎn)品) 答
老師,請問公司辦理注銷需要申報當(dāng)月的個稅嗎 問
您好,要的,這個需要申報個稅的 答
老師 我們的客戶用個人戶頭和單位戶頭都給我們打 問
你好,建議先掛個人了。 答
報關(guān)的時候強(qiáng)調(diào)用自己公司名字報關(guān)是什么意思 問
同學(xué),你好 通常是有出口權(quán)的企業(yè),自己提供單證,用自己的公司抬頭自理或委托代理進(jìn)行報關(guān)出口貨物。 這樣比較合規(guī) 答

有些題目中會莫名出現(xiàn)應(yīng)交稅費,是怎么來的?
答: 你好,請問您的具體業(yè)務(wù)是什么呢
圖中的這個題目的應(yīng)交稅費我不會算。
答: 您好,應(yīng)交稅費等于100*80%*1000/(1+13%)*13%=9,203.54元
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
您好,這道題目最后第二步應(yīng)交稅費這里是怎么考慮的?我有點不明白怎么算的
答: 假設(shè)上年未扣除預(yù)計負(fù)債的利潤為1000萬元,應(yīng)繳納的所得稅是1000*25%。判決后應(yīng)繳納的所得稅是(1000-188+140)*25%=1000*25%-(188-140)*25% 所以調(diào)減所得稅(188-140)*25%
在線題庫里面負(fù)債應(yīng)交稅費那一節(jié)老師講課聲音又小了電腦基本聽不見了,怎么老是出現(xiàn)這種問題啊,希望盡快解決不要一直重復(fù)出現(xiàn)一個問題!
這個題目可不可以直接借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 207822.13 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)207822.13
這個題目可不可以直接借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 207822.13 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)207822.13

