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送心意

王超老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師

2019-09-05 10:46

建議你們先確定這筆錢是屬于前法人還是現(xiàn)在的公司,如果是現(xiàn)在的公司,
借:其他應(yīng)收款----前法人 
         貸:以前年度損益調(diào)整

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呅渶 追問

2019-09-05 10:50

是屬于前法人的。錢也在18年錢剛?cè)胭~時就轉(zhuǎn)給前法人了。現(xiàn)在前法人也不可能把這個錢打給我們,第一沒有經(jīng)濟(jì)往來,第二這個錢本來就是他的

王超老師 解答

2019-09-05 10:52

但是你們有開發(fā)票啊,發(fā)票的稅點(diǎn)你們出,這樣你們就虧了
還是要向他要這個稅點(diǎn)的

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呅渶 追問

2019-09-05 10:56

稅點(diǎn)前法人在我們開完發(fā)票后都給了?,F(xiàn)在我不知道前后這個分錄怎么做合適?要怎么處理?18年收到錢的分錄,又轉(zhuǎn)給前法人的分錄。19年又開票給對方公司的分錄?這整個事情的分錄怎么做合適呢老師

王超老師 解答

2019-09-05 11:11

要看金額大不大,
如果不大,就不需要做調(diào)整,差額計(jì)入到管理費(fèi)用
如果大,要通過以前年度損益調(diào)整來做賬,然后把這筆錢對沖你們前法人的其他應(yīng)收款,這樣就可以了。

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呅渶 追問

2019-09-05 11:14

老師,47000元。差額是哪里來的?計(jì)入到管理費(fèi)用?老師,這件事,我從頭到尾真的不知道這個分錄要怎么寫?辛苦您了

王超老師 解答

2019-09-05 11:19

我這里主要說47000的事情,其他的你可以慢慢算
發(fā)生業(yè)務(wù)時
借:應(yīng)收賬款    47000
        貸:主營業(yè)務(wù)收入   
                增值稅----銷項(xiàng)稅額
發(fā)現(xiàn)是前法人的業(yè)務(wù)
借:其他應(yīng)收款    
        貸:以前年度損益調(diào)整 ----應(yīng)收賬款    47000

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呅渶 追問

2019-09-05 11:25

老師,在18年對方公司把47000元打到我們公司的公戶里了已經(jīng),然后這個錢又轉(zhuǎn)給了前法人,現(xiàn)在前法人也不可能把這個錢打回來。為什么你要掛在應(yīng)收賬款上呢,錢不是已經(jīng)收到了公戶了嗎?再有,那本來18年收了錢就該開發(fā)票的,沒開。到了19年5月才開的。這個稅怎么寫分錄,稅務(wù)局這邊怎么解釋呢?18年和19年這關(guān)聯(lián)的分錄綜合要怎么處理?妥善點(diǎn)?

王超老師 解答

2019-09-05 12:50

你好,我這邊有回答次數(shù)限制,麻煩你重新開一個問題,好嗎。

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你好,要讓法人把錢給你們哦,你做分錄借其他應(yīng)收款貸主營業(yè)務(wù)收入貸銷項(xiàng)
2019-09-05 10:13:10
建議你們先確定這筆錢是屬于前法人還是現(xiàn)在的公司,如果是現(xiàn)在的公司, 借:其他應(yīng)收款----前法人 貸:以前年度損益調(diào)整 親,滿意請給五星好評哦b( ̄▽ ̄)d 
2019-09-05 10:46:11
你好,可以寫服務(wù)費(fèi)
2016-12-07 14:12:36
你好,開一張總的額就可以的,招標(biāo)代理費(fèi)
2019-06-19 08:25:45
你好 是的 是可以開專票的。
2020-04-30 17:32:43
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