
4月份銷貨方給我單位開具增值稅專用發(fā)票,6月發(fā)票到我單位已做賬已認(rèn)證,現(xiàn)在因?qū)Ψ疆?dāng)時開票稅率開錯了16,對方現(xiàn)在要求我單位申請紅字發(fā)票信息表,我在開具信息表時把單位kg開成件了,現(xiàn)在怎么辦
答: 您好,您需要將紅字專用信息表刪除。這個是需要到稅務(wù)局才可以刪除的
2018年10月開銷售發(fā)票給對方單位,現(xiàn)在對方單位已出具發(fā)票信息表,要求我單位開具紅字發(fā)票??缒甑募t字銷售分錄怎么做
答: 借應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費 負(fù)數(shù) 借利潤分配 未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
對方開具了一張專票給我單位,我單位也已經(jīng)付款,并抵扣增值稅,現(xiàn)在我單位已經(jīng)開具了紅字信息表,銷售方也將負(fù)數(shù)紅字發(fā)票給了我們,那我們現(xiàn)在要怎么做賬啊
答: 你好這個做借庫存商品 負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù),進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,


Sister Peng 追問
2019-09-05 12:53
宸宸老師 解答
2019-09-05 12:58