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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-05 14:55

加工費(fèi)的沒(méi)有做進(jìn)去吧
借原材料貸應(yīng)付賬款
借委托加工物資貸原材料
借委托加工物資貸銀存
借庫(kù)存商品貸委托加工物資

Yimo???? 追問(wèn)

2019-09-05 15:00

老師我沒(méi)看明白呢,加工費(fèi)也要轉(zhuǎn)到原材料去嗎?
不能直接放入生產(chǎn)成本

郭老師 解答

2019-09-05 15:03


你的分錄沒(méi)有體現(xiàn)加工費(fèi)的

Yimo???? 追問(wèn)

2019-09-05 15:12

你的意思是不用生產(chǎn)成本這個(gè)科目用委托加工物質(zhì)

郭老師 解答

2019-09-05 15:23

是的
委托加工物資不是自己生產(chǎn)

Yimo???? 追問(wèn)

2019-09-05 15:25

明白了,謝謝老師

郭老師 解答

2019-09-05 15:31

不用客氣的,

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加工費(fèi)的沒(méi)有做進(jìn)去吧 借原材料貸應(yīng)付賬款 借委托加工物資貸原材料 借委托加工物資貸銀存 借庫(kù)存商品貸委托加工物資
2019-09-05 14:55:44
一、5月收到商品入庫(kù),分錄是: 1、借:庫(kù)存商品1000 貸:應(yīng)付賬款——暫估款1000 2、結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄是: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1000 貸:庫(kù)存商品1000 二、6月收到發(fā)票后賬務(wù)處理如下: 1、沖銷上月的暫估分錄 借:庫(kù)存商品-1000 貸:應(yīng)付賬款——暫估款-1000 2、沖銷上月結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄是: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-1000 貸:庫(kù)存商品-1000 3、按發(fā)票的金額入賬,分錄是: 借:庫(kù)存商品1030 貸:應(yīng)付賬款1030 4、結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄是: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1030 貸:庫(kù)存商品1030
2021-05-29 10:41:30
同學(xué)你好,一般是借:庫(kù)存商品,貸:委外加工費(fèi) ,貸:委外加工物資,這兩項(xiàng)加一起,合計(jì)是商品的,因?yàn)槟阄饧庸?,前提是把物料發(fā)出去代加工,所以還要有個(gè)材料費(fèi)在里面,如果你期末有生產(chǎn)成本,也是一樣要轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品產(chǎn)成品里面去的;
2021-12-31 17:14:26
你好,問(wèn)題是不是沒(méi)完?
2017-07-03 10:38:43
您好 受托代加工 收到對(duì)方原材料是不入賬 計(jì)入備查簿登記備查就好了 發(fā)生加工支出的時(shí)候 借;生產(chǎn)成本 貸;應(yīng)付職工薪酬等 加工完給對(duì)方 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:生產(chǎn)成本
2020-03-26 11:29:13
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