我公司委托其他工廠做代加工再出售,工廠只給我們開勞務(wù)加工費(fèi),采購(gòu)原料也有發(fā)票,賬務(wù)處理應(yīng)該是借:原材料 貸:應(yīng)付賬款 借:生產(chǎn)成本 貸:原材料 完工入庫(kù):借:庫(kù)存商品 貸:生產(chǎn)成本這樣處理嗎?
Yimo????
于2019-09-05 14:53 發(fā)布 ??1622次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-09-05 14:55
加工費(fèi)的沒(méi)有做進(jìn)去吧
借原材料貸應(yīng)付賬款
借委托加工物資貸原材料
借委托加工物資貸銀存
借庫(kù)存商品貸委托加工物資
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借原材料貸應(yīng)付賬款
借委托加工物資貸原材料
借委托加工物資貸銀存
借庫(kù)存商品貸委托加工物資
2019-09-05 14:55:44

一、5月收到商品入庫(kù),分錄是:
1、借:庫(kù)存商品1000
貸:應(yīng)付賬款——暫估款1000
2、結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄是:
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1000
貸:庫(kù)存商品1000
二、6月收到發(fā)票后賬務(wù)處理如下:
1、沖銷上月的暫估分錄
借:庫(kù)存商品-1000
貸:應(yīng)付賬款——暫估款-1000
2、沖銷上月結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄是:
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-1000
貸:庫(kù)存商品-1000
3、按發(fā)票的金額入賬,分錄是:
借:庫(kù)存商品1030
貸:應(yīng)付賬款1030
4、結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄是:
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1030
貸:庫(kù)存商品1030
2021-05-29 10:41:30

同學(xué)你好,一般是借:庫(kù)存商品,貸:委外加工費(fèi) ,貸:委外加工物資,這兩項(xiàng)加一起,合計(jì)是商品的,因?yàn)槟阄饧庸?,前提是把物料發(fā)出去代加工,所以還要有個(gè)材料費(fèi)在里面,如果你期末有生產(chǎn)成本,也是一樣要轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品產(chǎn)成品里面去的;
2021-12-31 17:14:26

你好,問(wèn)題是不是沒(méi)完?
2017-07-03 10:38:43

您好
受托代加工 收到對(duì)方原材料是不入賬 計(jì)入備查簿登記備查就好了
發(fā)生加工支出的時(shí)候
借;生產(chǎn)成本
貸;應(yīng)付職工薪酬等
加工完給對(duì)方
借:應(yīng)收賬款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
結(jié)轉(zhuǎn)成本
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸:生產(chǎn)成本
2020-03-26 11:29:13
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