老師,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額是怎么計(jì)算得 問(wèn)
就是資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金期末數(shù)-年初數(shù) 答
比如合同里我國(guó)買方與對(duì)方簽訂的是CIF價(jià)。請(qǐng)問(wèn)這 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老板從她個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)了40萬(wàn)到公司公戶,寫的投資款 問(wèn)
同學(xué),你好 借:銀行存款 40 貸:實(shí)收資本 40 答
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增,比如銷售收入 1000萬(wàn), 實(shí)際發(fā) 問(wèn)
那么納稅調(diào)增就是按100-5=95萬(wàn)不能稅前扣除 答
老師,8月份公司借的貸款,7月份是要先計(jì)提利息嗎?要 問(wèn)
那個(gè)應(yīng)該是8月計(jì)提利息 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息 貸:應(yīng)付利息 答

我公司以前年度買的設(shè)備開(kāi)的增票,入的管理費(fèi)用,現(xiàn)在稅務(wù)查出對(duì)方公司作廢了,我公司也補(bǔ)稅了,賬務(wù)上該怎么樣處理
答: 借以前年度損益調(diào)整貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸查補(bǔ)稅款 借查補(bǔ)稅款貸銀存 所得稅的交了嗎
去年進(jìn)管理費(fèi)用的專票,今年沖銷重新開(kāi)票進(jìn)管理費(fèi)用,金額一樣,只是稅不一致。沖銷的管理費(fèi)用需要調(diào)整以前年度損益嗎?
答: 你好,嗯嗯,是的呢,是的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,請(qǐng)問(wèn)有一筆去年的費(fèi)用忘了做到管理費(fèi)用去了,可以在今年的賬務(wù)補(bǔ)記嗎?還沒(méi)有做會(huì)算清剿的那么就是直接借管理費(fèi)用吧,如果做了會(huì)算清剿就調(diào)以前年度損益吧
答: 你好可以用以前年度損益 調(diào)整這個(gè)科目補(bǔ)記上,后面不用調(diào)整

