
假如8月付款8月已收到發(fā)票,想在9月抵扣,那么本8付款時(shí)收到銀行回單可以做預(yù)付嗎?因?yàn)槠笔窃?月已經(jīng)收到了,稅務(wù)會(huì)不會(huì)說怎么收到票了還做預(yù)付款?
答: 不要緊,你可以先做借xx 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)就可以,后續(xù)認(rèn)證做借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
老師,圖一是付款單,圖二是付款開的發(fā)票,這個(gè)發(fā)票要和這個(gè)付款回單附到一起是嗎?還有抵扣聯(lián)要放一起嗎?這個(gè)抵扣聯(lián)是不是不能抵扣
答: 是的,可以一塊記賬 這個(gè)具體的什么費(fèi)用
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師 在實(shí)際業(yè)務(wù)中沒有發(fā)票,但是有銀行扣款回單的 直接用銀行回單做賬可以嗎 比如老師講的交電費(fèi)的 沒有發(fā)票 他為什么記入預(yù)付賬款呢 ? 這個(gè)做外賬的話沒發(fā)票,怎么處理
答: 你好,沒有發(fā)票先計(jì)入與預(yù)付賬款,取得發(fā)票就沖銷預(yù)付賬款 借;管理費(fèi)用等科目 貸;預(yù)付賬款


小臣子 追問
2019-09-05 15:56
maize老師 解答
2019-09-05 16:01
小臣子 追問
2019-09-05 16:02
maize老師 解答
2019-09-05 16:24