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送心意

許老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師

2019-09-05 20:39

期末是沒有余額的,和進(jìn)項(xiàng)稅額一起,轉(zhuǎn)入未交增值稅(借方,減少)的。

452183618 追問(wèn)

2019-09-05 20:43

如我這個(gè)月有4600元的加計(jì),怎樣賬務(wù)處理?

許老師 解答

2019-09-06 18:00

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減額)    4600    貸:其他收益     4600         如果對(duì)回答滿意,請(qǐng)五星好評(píng),謝謝!

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期末是沒有余額的,和進(jìn)項(xiàng)稅額一起,轉(zhuǎn)入未交增值稅(借方,減少)的。
2019-09-05 20:39:19
你好 這個(gè)是什么業(yè)務(wù)的
2020-10-21 09:45:52
有扣除額就照實(shí)填寫,沒有就不用填
2019-03-07 10:25:21
你有業(yè)務(wù)發(fā)生就需要填寫的哦
2019-05-13 16:41:40
您好,填寫您應(yīng)享受的減免部分稅款。若您全部免增值稅,按申報(bào)表主表的應(yīng)交增值稅金額填寫。
2020-07-11 18:35:23
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