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送心意

曼曼老師

職稱中級會計師

2019-09-05 22:30

你好,可以不做代扣,但建議還是先做計提,再做發(fā)放。
借;管理費用 貸;應(yīng)付職工薪酬-社保
借;應(yīng)付職工薪酬-社保 貸;銀行存款

追問

2019-09-05 22:37

當(dāng)月交的社保也要計提嗎

追問

2019-09-05 22:38

不做代扣與稅前扣除有沖突嗎

曼曼老師 解答

2019-09-05 22:39

你好,當(dāng)月扣繳的社??梢圆恍枰嬏帷?/p>

追問

2019-09-05 22:39

如果這樣我工資表是不是也不用做個人社保代扣那一欄呢直接工資多少就發(fā)多少?

曼曼老師 解答

2019-09-05 22:40

你好,是的,是這樣的。

追問

2019-09-05 22:41

交個人的社保也入到管理費用沒事吧?這與個人社保稅前扣除有沒有關(guān)系?

曼曼老師 解答

2019-09-06 11:55

你好,可以計入到管理費用。

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你好,有其他應(yīng)收款,說明有欠款,一般應(yīng)該先沖減欠款,欠款全都還完了再支付報銷款。
2020-07-19 19:26:20
你好!報銷時的分錄是 借: 管理費用-差旅費 15000 貸 : 庫存現(xiàn)金 7000 其他應(yīng)收款-某領(lǐng)導(dǎo) 8000
2019-09-07 14:42:14
你是啥業(yè)務(wù)可以說下嗎?
2018-12-12 10:36:09
業(yè)務(wù)41“拿應(yīng)付過度了 ”是什么 意思?
2018-09-13 12:19:37
可以的,你的會計處理是正確的。
2018-01-10 17:08:11
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