6月申報(bào)時(shí)候沒做賬,山西這邊資產(chǎn)負(fù)債表不允許0申報(bào),我把貨幣資金期末余額填0.01,其他應(yīng)付款0.01,其他都是0申報(bào),現(xiàn)在都9月了,怎么調(diào)啊,目前還沒有收入,只有其他應(yīng)收款,和費(fèi)用,工資 而且,我7月份有費(fèi)用,月末結(jié)轉(zhuǎn)了,左右還是0,最后還是6月的0.01+7月累計(jì)期末0.01數(shù)才申報(bào)了,這個(gè)費(fèi)用的錢都是股東個(gè)人墊付的
外向的大俠
于2019-09-05 22:29 發(fā)布 ??1116次瀏覽
- 送心意
馬老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-09-06 06:29
固定資產(chǎn)都沒有嗎
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“應(yīng)收賬款”項(xiàng)目,應(yīng)根據(jù)“應(yīng)收賬款”科目所屬各明細(xì)科目的期末借方余額合計(jì),減去“壞賬準(zhǔn)備”科目中有關(guān)應(yīng)收賬款計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備期末余額后的金額填列。 如“應(yīng)收賬款”科目所屬明細(xì)科目期末有貸方余額,應(yīng)在本表“預(yù)收賬款”項(xiàng)目?jī)?nèi)填列。
“應(yīng)付賬款”項(xiàng)目,應(yīng)根據(jù)“應(yīng)付賬款”科目所屬各有關(guān)明細(xì)科目的期末貸方余額合計(jì)填列;如“應(yīng)付賬款”科目所屬各明細(xì)科目期末有借方余額,應(yīng)在本表“預(yù)付賬款”項(xiàng)目?jī)?nèi)填列。
實(shí)際工作中,如果你單位沒有設(shè)置“預(yù)收賬款”和“預(yù)付賬款”,可以在資產(chǎn)負(fù)債表中,用負(fù)數(shù)金額表示應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款。
2021-08-27 15:18:45

你好,你要申報(bào)什么?
2021-03-05 13:17:54

這是往來(lái)重分類,這樣申報(bào)是正確的
2021-03-05 10:33:01

您好,保持一貫性,前期沒有重分類的,現(xiàn)在也不用重分類。
2020-07-21 10:04:28

你好,資產(chǎn)負(fù)債表上的其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)調(diào)整到其他應(yīng)收款填寫
其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù)調(diào)整到其他應(yīng)付款欄次填寫
2020-07-06 14:56:56
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外向的大俠 追問
2019-09-06 08:31