亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-09-06 09:55

你好 后期對方也不會開發(fā)票給你們了嗎   借應付賬款9000貸銀行存款9000 借原材料-暫估入庫18000貸應付賬款18000

渡口 追問

2019-09-06 10:02

謝謝老師,后期對方會給我們開票的,這耗用的材料費18000元要在8月進(工程施工_合同成本_材料費),請教一下,這個完整分錄怎么寫老師?

meizi老師 解答

2019-09-06 10:06

你好  借應付賬款9000貸銀行存款9000 借原材料-暫估入庫18000貸應付賬款18000 如果后期會有發(fā)票 你做借原材料-暫估入庫-18000貸應付賬款-18000  然后按發(fā)票做一筆 借原材料  18000貸應付賬款18000 付尾款9000元 借應付賬款9000貸銀行存款9000  領用 借工程施工-合同成本-材料費貸原材料  這個金額就是你領用多少做多少就行

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好 后期對方也不會開發(fā)票給你們了嗎 借應付賬款9000貸銀行存款9000 借原材料-暫估入庫18000貸應付賬款18000
2019-09-06 09:55:57
借:工程施工一材料費 貸:應付賬款
2018-09-28 09:13:57
你是小規(guī)模還是一般納稅人
2017-03-09 15:33:12
你好!你支付的時候借預付賬款 貸銀行存款 收到發(fā)票,借原材料 貸預付賬款
2017-07-21 11:49:20
您好 請問暫估的時候分錄怎么寫的
2021-11-29 11:29:30
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...