
老師,您好,請(qǐng)問下,我們從國(guó)外進(jìn)口食物當(dāng)時(shí)是17%,到降到13%稅率時(shí),我們才賣出去,那這4%差稅是不是只能我們公司承擔(dān)這個(gè)成本了?謝謝!
答: 您好,您原來(lái)交的17%,您現(xiàn)在抵扣還是按17%的金額可以抵扣的,
一般納稅人,從日本進(jìn)口護(hù)膚精華液,進(jìn)口關(guān)稅稅率,具體是多少?從日本進(jìn)口護(hù)膚精華液還需要承擔(dān)哪些稅?
答: 關(guān)稅,和消費(fèi)稅,增值稅 進(jìn)口關(guān)稅稅率6.%
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
。。。。 請(qǐng)問下一般是購(gòu)買方承擔(dān)稅費(fèi)嗎?包括買價(jià)+稅額=含稅價(jià)款,在我們出口時(shí)候有10的退稅率,本來(lái)是要承擔(dān)32500元,但是退稅了25000,余下承擔(dān)稅額7500=32500-25000是這個(gè)意思嗎?出口成本就是不含稅買價(jià)+承擔(dān)稅額=250000+7500=成本對(duì)嗎???那我是銷貨方 的銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=應(yīng)交增值稅,當(dāng)我開了100萬(wàn)的稅票,我就 不明白到底是誰(shuí)在承擔(dān)稅?
答: 你是銷售方,那么是你在承擔(dān)稅啊,同學(xué)。 你開了銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)或退稅 這是你本應(yīng)該交的稅,

