亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-03-01 20:42

老師我不知道都怎樣下科目,我到發(fā)包公司存入公戶的工程款,是借:銀行存款貸:應(yīng)收賬款,提現(xiàn)之后,扣管理費和稅費剩余款打給個人的賬戶的這筆款應(yīng)該寫什么科目呀。

鄒老師 解答

2016-03-01 20:36

內(nèi)帳把收取的凈收入確認(rèn)為收入

鄒老師 解答

2016-03-01 20:57

前面為什么是應(yīng)收賬款而不是其他應(yīng)付款呢
收取款項時  借;銀行存款   貸;其他應(yīng)付款
確認(rèn)收入時   借;其他應(yīng)付款   貸;銀行存款     主營業(yè)務(wù)收入或其他業(yè)務(wù)收入

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
內(nèi)帳把收取的凈收入確認(rèn)為收入
2016-03-01 20:36:51
沖你收到的錢的科目
2016-03-03 15:58:55
您好,計入其他業(yè)務(wù)收入。計入 其他應(yīng)付款。收工程入主營業(yè)務(wù)收入 退回賬戶沖其他應(yīng)付款
2019-07-15 17:33:34
我根據(jù)出納給我的收據(jù)那些編制憑證,是否直接電子版本的就可以了
2017-01-10 08:45:32
你好,同學(xué)。 掛靠 的處理是,你幫他開發(fā)票你作為收入處理,他給你提供 的成本票你是作為成本處理,那么管理費就是這個差額,你是利潤體現(xiàn),不單獨賬務(wù)處理的。
2020-01-09 17:51:49
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...