
請(qǐng)問(wèn)汪老師,什么情況需要做增值稅轉(zhuǎn)出?當(dāng)月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),但是稅控系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)減免后就不用交稅了,需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?
答: 需要做借銷項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅,,貸進(jìn)項(xiàng)稅額,減免稅額
增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)增值稅專用發(fā)票如果認(rèn)證了,進(jìn)項(xiàng)稅如何處理?
答: 您好,做轉(zhuǎn)出處理,再全額抵扣。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
增值稅稅控系統(tǒng)2017年服務(wù)費(fèi)330元就是進(jìn)項(xiàng)稅大于我的銷項(xiàng)稅290.6元,多出39.4元,怎么做賬呢?最好怎么做呢?
答: 你好,按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。330 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。290.6
增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)服務(wù)費(fèi),在增值稅申報(bào)表哪里填寫(xiě)
老師好:飼料企業(yè)免增值稅,我們稅控系統(tǒng)服務(wù)費(fèi),可以全額進(jìn)入進(jìn)項(xiàng)稅,抵減銷售廢品等產(chǎn)生的增值稅銷項(xiàng)稅嗎?

