
請(qǐng)問(wèn)查到往年的賬冊(cè)里面的進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅賬上跟報(bào)表的金額不一致,該如何處理?
答: 你好 去檢查你們上年的申報(bào)數(shù)據(jù) 和你們做賬的數(shù)據(jù)是否一致。 你檢查下賬上是不是結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候金額沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)導(dǎo)致的
如果當(dāng)期有進(jìn)項(xiàng)稅,沒(méi)有銷項(xiàng)稅,可以加急抵減嗎?加急抵減的金額可以做留底嗎?
答: 你好,可以加計(jì)抵減的,不留底,是繳納時(shí)做其他收益處理
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們企業(yè)銷項(xiàng)稅額遠(yuǎn)大于進(jìn)項(xiàng)稅額怎么規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
答: 你好,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)就是要交增值稅.如果購(gòu)進(jìn)都有發(fā)票的話.沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn),

