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送心意

陳詩(shī)晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-08 21:36

負(fù)數(shù)作為留抵處理,同學(xué)。

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相關(guān)問(wèn)題討論
之前認(rèn)證了嗎?在附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2019-04-01 13:39:11
你好,計(jì)入附表二的進(jìn)項(xiàng)稅額欄次 進(jìn)項(xiàng)稅額按正數(shù)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票減去負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額填寫 是進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù),不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2018-09-11 08:33:26
同學(xué)你好,之前抵扣的是填附表二的進(jìn)項(xiàng)稅額;對(duì)方開的負(fù)數(shù)發(fā)票,做進(jìn)項(xiàng)稅額的沖減,在填附表二時(shí)填入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出中;
2021-05-28 12:03:50
負(fù)數(shù)作為留抵處理,同學(xué)。
2019-09-08 21:36:10
開的紅字發(fā)票增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額填負(fù)數(shù)。拓展知識(shí):進(jìn)項(xiàng)稅額填負(fù)數(shù),是指購(gòu)方可以從銷售方減免稅款,增值稅申報(bào)表上運(yùn)用時(shí),購(gòu)方可以從自己繳納的增值稅中,減少相應(yīng)的稅款。應(yīng)用案例:假設(shè)某公司購(gòu)入產(chǎn)品A,金額為10000元,A產(chǎn)品的稅率為3%,則該公司向購(gòu)買方繳納300元的增值稅,而購(gòu)方提供了發(fā)票為紅字,則該公司的增值稅申報(bào)表上的進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)為-300元。
2023-02-28 16:07:07
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