
早上好!請(qǐng)問(wèn)票2月公司已開(kāi)出,當(dāng)月客戶未付款,票已作為應(yīng)收款的憑證,3月份客戶付款,那用什么來(lái)做憑證入賬呢?謝謝
答: 你好 銀行支付的用銀行回單就可以
請(qǐng)問(wèn)公司賬上有幾筆三年前的應(yīng)收款收不回來(lái)了,現(xiàn)在該怎么處理?如果做憑證?還有2筆去年的合同款付了一半合同終止,對(duì)方?jīng)]有開(kāi)票現(xiàn)在公司不存在了,我一直掛預(yù)付款,現(xiàn)在怎么處理?謝謝!
答: 您好 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:應(yīng)收賬款 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:預(yù)付賬款
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
將預(yù)收款沖抵其應(yīng)收賬款作什么憑證?收款憑證還是付款憑證?
答: 是轉(zhuǎn)賬憑證
老師,去年年底一家客戶應(yīng)收賬款10萬(wàn)元,沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到2019年,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做憑證調(diào)整?能告訴我憑證怎么做么?
老師,我們開(kāi)票100元,客戶回款99.5元,應(yīng)收賬款一直掛著0.05元,這個(gè)應(yīng)收賬款余額怎么做憑證進(jìn)行沖銷。
甲公司應(yīng)收賬款期末余額在貸方39140元,乙公司應(yīng)收賬款期末余額在借方19140元,現(xiàn)在兩個(gè)公司并戶,我應(yīng)該怎么做憑證


Cheng 追問(wèn)
2019-09-09 10:02
bamboo老師 解答
2019-09-09 10:04