
老師,我們是娃哈哈代理商,娃哈哈公司做活動給客戶的贈品,贊助,從我們這里拉貨去,到時候公司補(bǔ)給我們錢,這種是不是不應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本?我做的會計分錄是借:其他應(yīng)收款-娃哈哈公司活動,貸:庫存商品
答: 你好,他給你們補(bǔ)錢,應(yīng)該是確認(rèn)收入了
老師好!老板買的兩樣?xùn)|西不知道多少錢了,東西已到,發(fā)票沒到,我想暫估6000元入賬,會計分錄:借:庫存商品6000貸:其他應(yīng)付款-老板6000。然后我先按照暫估的金額結(jié)轉(zhuǎn)成本。等發(fā)票實際到賬了,我是不是把暫估的庫存商品和結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖掉,然后按照正確的金額重新入賬,重新結(jié)轉(zhuǎn)成本???
答: 是的,你說的是對的是的
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
和乙公司是關(guān)聯(lián)公司,均為甲公司的子公司,乙公司會議用水,從公司調(diào)撥一批水,這個會計分錄可以這樣做么?借:其他應(yīng)收款乙公司(水的成本)貸:庫存商品(水的成本)我的疑問是我跟乙公司的這批水直接走的成本可以嗎?
答: 這個需要做銷售處理,繳納增值稅


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