
你好 老師 科目余額表上期末余額 貸:其他應收款――法人2000,貸:其他應付款――法人3000,想把這兩個科目合并成其他應付款下 怎么合并?。?/p>
答: 借其他應收款2000 貸其他應付款2000
拿著上個月的科目余額表,把期末余額作為本月的期初余額來填寫,填寫完成后初始數(shù)據(jù)是和上月的科目余額表一樣才對,可以填完了發(fā)現(xiàn)其他應收款和其他應付款有出入
答: 你好,你說的出入是什么情況?
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,麻煩問一下,報表中的其他應收款和其他應付款和科目余額表上的數(shù)字相差是同樣的數(shù)字,是因為什么,重分類的原因嗎
答: 您好 是不是其他應收款有貸方金額 其他應付款有借方金額?


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2019-09-09 15:31
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2019-09-09 15:32
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