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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-09-09 15:28

您好
是不是其他應收款有貸方金額 其他應付款有借方金額?

風中的向日葵 追問

2019-09-09 15:31

是的,其他應付款有個借方金額,正好是差的那個數(shù)字

bamboo老師 解答

2019-09-09 15:32

那是重分類造成的

風中的向日葵 追問

2019-09-09 15:34

那還有另一家單位它的應收賬款的數(shù)字和科目余額表多出的部分記到預收賬款里了,可是這個數(shù)字在科目余額表里找不到是為什么

bamboo老師 解答

2019-09-09 15:35

您科目余額表有沒有設(shè)置應收賬款貸方科目計入預收賬款 這個要軟件設(shè)置的

風中的向日葵 追問

2019-09-09 15:37

可是應收賬款的貸方余額并不是這個數(shù)字啊

bamboo老師 解答

2019-09-09 15:38

您預收賬款本身有沒有金額?

風中的向日葵 追問

2019-09-09 15:40

沒有

bamboo老師 解答

2019-09-09 15:43

那應收賬款有幾個單位有貸方余額的

風中的向日葵 追問

2019-09-09 15:44

只有一家單位

bamboo老師 解答

2019-09-09 15:46

可以把您科目余額表截圖看看么 跟資產(chǎn)負債表

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
借其他應收款2000 貸其他應付款2000
2019-10-09 09:06:29
你好,你說的出入是什么情況?
2018-10-08 14:55:04
1、建議不要直接沖掉。以后在收到老板的錢的話,借 銀行存款 貸:其他應收款,逐步將其他應收款科目沖平。 2、您前任會計這是亂用科目,造成科目重分錄情況了。
2018-03-14 16:18:17
您好 是不是其他應收款有貸方金額 其他應付款有借方金額?
2019-09-09 15:28:12
您好,科目余額表取數(shù)是按上期結(jié)轉(zhuǎn)和本期發(fā)生金額計算的。
2020-09-21 18:06:16
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