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送心意

董老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-09-10 09:05

借 應收賬款500000    累計攤銷75000  貸無形資產(chǎn)  285000  資產(chǎn)處置損益 260000 應交稅費-應交增值稅 30000

董老師 解答

2019-09-10 09:08

借  銀行存款 4800  應收賬款850   原材料1000貸 主營業(yè)務收入 50000 應交稅費-應交增值稅 650

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學員你好 分錄如下哈~ 借:存貨? 270 ? ? 應交稅費-應交增值稅 (進項稅額)35.1 ? ?貸:應付賬款? 305.1 借:應付賬款? 305.1 ? 貸:應收賬款? ?203.4 ? ? ? ? 銀行存款? 101.7
2022-09-13 00:47:23
借:原材料 550000 應交稅費-應交增值稅(進行稅額)71500 貸:股本 500000 股本溢價 121500
2022-04-08 11:32:48
借 應收賬款500000 累計攤銷75000 貸無形資產(chǎn) 285000 資產(chǎn)處置損益 260000 應交稅費-應交增值稅 30000
2019-09-10 09:05:29
借庫存商品10000 應交稅費應交增值稅進項13000 貸應付賬款
2022-06-16 21:11:59
你好!這個沒辦法確定。你看你們的稅負率有多少。就按多少就好了
2017-08-31 10:33:55
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