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送心意

金子老師

職稱中級會計師,注冊稅務師

2019-09-10 09:42

您好,學員,
借:以前年度損益調(diào)整
貸:銀行存款
結轉分錄為,
借:未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整

安之若素。 追問

2019-09-10 09:45

為什么不是管理費用呢,不太明白

金子老師 解答

2019-09-10 09:52

‘以前年度損益調(diào)整’科目就是專門用來調(diào)整以前年度成本費用的科目,即它就代表的是管理費用。不能在當期直接用管理費用,因為直接計入管理費用就會影響當期的管理費用。

安之若素。 追問

2019-09-10 09:54

那如果是去年少計了收入呢?做分錄應該是借以前年度損益,貸主營業(yè)務收入還是?

金子老師 解答

2019-09-10 09:59

學員,收入也是通過以前年度損益調(diào)整科目來代替,原理跟費用一樣,我上面說的不太全面,更正一下‘以前年度損益調(diào)整’科目就是專門用來調(diào)整以前年度損益類的科目。
即只要分錄中涉及到以前年度的損益類科目就用以前年度損益調(diào)整科目來代替。
調(diào)之前年度收入的分錄為:
借:銀行存款等
 貸:以前年度損益調(diào)整(代表的就是之前年度的主營業(yè)務收入)

安之若素。 追問

2019-09-10 10:16

多計收入就做相反分錄是嗎?這樣就不會導致資產(chǎn)負債表利潤表勾稽關系不平是吧

金子老師 解答

2019-09-10 10:18

對,學員,多記了就做相反分錄,不會導致報表不平。

安之若素。 追問

2019-09-10 10:21

可是如果借銀行存款,貸以前年度損益,資產(chǎn)負債表和現(xiàn)金流量表會勾稽關系不平

金子老師 解答

2019-09-10 10:44

學員,您少記的這部分費用,當時是用銀行存款支付了嗎?

安之若素。 追問

2019-09-10 11:03

沒有支付

金子老師 解答

2019-09-10 11:45

恩恩,那您司要是現(xiàn)在要補記這筆費用,并且支付對方,那不會引起現(xiàn)金流量表不平,因為現(xiàn)金流量表是收付實現(xiàn)制,當期支付的就計入當期現(xiàn)金流量表。

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你好,這個600是漏記了是吧
2019-09-10 15:13:44
你好,借 以前年度損益調(diào)整 貸 銀行存款等 借 未分配利潤 貸 以前年度損益調(diào)整
2019-09-10 15:23:17
您好,學員, 借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款 結轉分錄為, 借:未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2019-09-10 09:42:18
1.沖銷以前年度的殘疾人保障金費用:由于以前年度多繳納了殘疾人保障金,首先需要沖銷這部分費用。這可以通過“管理費用-殘障金”科目進行。借:銀行存款 (紅字)貸:管理費用-殘障金 (紅字) 2.以前年度損益調(diào)整:由于涉及到的金額是以前年度的,因此需要使用“以前年度損益調(diào)整”科目來進行調(diào)整。這個科目用于對以前年度財務報表中存在的重大誤差或遺漏進行更正。借:以前年度損益調(diào)整貸:銀行存款 3.結轉利潤分配:最后,需要對“以前年度損益調(diào)整”科目進行結轉,將其轉入“利潤分配-未分配利潤”科目,以確保財務報表的平衡和一致性。借:以前年度損益調(diào)整貸:利潤分配-未分配利潤
2024-02-01 10:16:12
同學,你好,就是你這樣做賬的
2022-04-19 12:12:10
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